問題已解決
手工賬 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬務(wù)處理 上期增值稅有留抵



借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023 11/19 13:42

84785042 

2023 11/19 13:46
不太明白

84785042 

2023 11/19 13:46
本期需要交增值稅

劉艷紅老師 

2023 11/19 13:47
有留底的不用做賬,把這個月結(jié)轉(zhuǎn)的做了就可以了

劉艷紅老師 

2023 11/19 13:47
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
(四)實際交納時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
