問題已解決
老師好!請問公司賬面原來一直都是虧損的,在2022年底的時候賬面也是虧損,但匯繳做了納稅調(diào)整后出現(xiàn)了利潤需要繳納稅款,像這種情況是應(yīng)該繳納稅款還是可以彌補以前虧損不用繳納稅款呢?
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你好,同學
納稅調(diào)整后的金額,可以彌補以前虧損不用繳納稅款
2023 11/19 14:27
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2023 11/19 14:30
老師好,如果沒有彌補以前虧損而繳納稅款的話也是沒有問題的對吧?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/19 14:31
如果沒有彌補以前虧損而繳納稅款的話也是沒有問題的對吧?
是的,可以的,
但是一般稅務(wù)局會告知你們可以彌補
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2023 11/19 14:45
老師好,假如原來賬面的利潤分配-未分配利潤是-20萬,2022年底賬面利潤是-1萬,匯繳調(diào)整后是5萬……如果彌補以前年度虧損的話,賬面的利潤分配-未分配利潤應(yīng)該是-16萬,就不用繳納稅款了,這樣理解對嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/19 14:51
如果調(diào)整后的金額=-1+5=-4
賬面的利潤分配-未分配利潤應(yīng)該是-16萬,就不用繳納稅款了,是這樣的
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2023 11/19 15:18
老師好!上面例題的賬務(wù)處理如何做呢?能按照一般納稅人和小規(guī)模納稅人給分別做一下嗎?謝謝
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/19 15:21
因為這個調(diào)整是匯算清繳,稅法上匯算清繳附表的單獨調(diào)整
會計不做賬,這個減少的是匯算清繳可彌補虧損附表金額,
會計不用做賬
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