當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
從外賬接回來(lái)的賬,本來(lái)是結(jié)賬到9月份的,后面那邊賬目有問(wèn)題讓他們幫忙重新整理調(diào)整賬目了,那現(xiàn)在重新接回來(lái)是不是要把1至9月份的科目余額表期末數(shù),當(dāng)做10月份的期初數(shù)呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,從交接的角度,確實(shí)應(yīng)該把1至9月份的科目余額表期末數(shù),當(dāng)做10月份的期初數(shù),這是責(zé)任劃分的問(wèn)題。
但是從報(bào)表的角度講,還是要以去年年底期末數(shù)作為今年期初數(shù)。
2023 11/20 08:40
84784986
2023 11/20 09:01
那具體應(yīng)該怎么操作呢
大侯老師
2023 11/20 09:09
接手后,在自己新建的科目余額表(或者接手的科目余額表)里面,錄入年初數(shù)、1-9月發(fā)生數(shù)、9月底期末數(shù),在此基礎(chǔ)上錄入以后期間發(fā)生數(shù)
閱讀 157