問題已解決
我去年有材料50萬做暫估入賬了!也結轉成本了,去年做的借:庫存商品50(原材料)(暫估) 貸:銀行存款 50月末結賬時借:主營業(yè)務成本 50貸:庫存商品50(原材料暫估)今年剛收到發(fā)票怎么做賬,主要的是去年已結轉成本50萬!發(fā)票今年收到的 專票50萬(價稅合計)可以抵扣稅款的,應該怎么做賬務處理?。磕茉敿氄f一下分錄怎么做嗎?!
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速問速答您好,今年收到發(fā)票時,借;庫存商品,50萬元減去增值稅,應交稅費-應交增值稅-進項,50萬元*增值稅率/(1+增值稅率),貸;應付賬款-暫估,50萬元。同時,借:主營業(yè)務成本,負數50萬元*增值稅率/(1+增值稅率),庫存商品,負數50萬元減去增值稅,貸:應付賬款-暫估,負數50萬元。
2018 02/26 20:16
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