問題已解決

我去年有材料50萬做暫估入賬了!也結轉成本了,去年做的借:庫存商品50(原材料)(暫估) 貸:銀行存款 50月末結賬時借:主營業(yè)務成本 50貸:庫存商品50(原材料暫估)今年剛收到發(fā)票怎么做賬,主要的是去年已結轉成本50萬!發(fā)票今年收到的 專票50萬(價稅合計)可以抵扣稅款的,應該怎么做賬務處理?。磕茉敿氄f一下分錄怎么做嗎?!

84785029| 提問時間:2018 02/26 18:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
老王老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
您好,今年收到發(fā)票時,借;庫存商品,50萬元減去增值稅,應交稅費-應交增值稅-進項,50萬元*增值稅率/(1+增值稅率),貸;應付賬款-暫估,50萬元。同時,借:主營業(yè)務成本,負數50萬元*增值稅率/(1+增值稅率),庫存商品,負數50萬元減去增值稅,貸:應付賬款-暫估,負數50萬元。
2018 02/26 20:16
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~