請問老師,去年的帳是前會(huì)計(jì)做的,增值稅這塊它是這樣做的分錄,沒有計(jì)提,只有繳納的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這塊應(yīng)該這樣調(diào)整嗎?1、先把這筆沖掉紅字分錄。2、計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、繳繳稅金分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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速問速答一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 11/23 11:20
84785042
2023 11/23 11:57
是一般納稅人
郭老師
2023 11/23 11:58
你好,第三個(gè)分錄修改一下,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785042
2023 11/23 12:38
同上問題,應(yīng)交稅金——未交增值稅,這個(gè)科目與哪個(gè)科目結(jié)平?
郭老師
2023 11/23 12:39
你好是銷項(xiàng)稅額做平了
84785042
2023 11/23 12:43
同上問題,這一計(jì)提后,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅還掛著帳呀,這個(gè)科目與哪個(gè)科目對平年底結(jié)平?
郭老師
2023 11/23 12:44
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
這個(gè)沒有了
84785042
2023 11/23 12:47
更正分錄:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(紅字)
貸:銀行存款(紅字)
2、計(jì)提增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——未交增值稅
3、繳納稅金
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款。
這樣是正確的嗎?
郭老師
2023 11/23 12:48
可以的,可以這么做的。
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- 老師您好,這里有一筆分錄,不知道這樣做合法否,您幫解答解答一下。月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 924
- 建筑企業(yè)本月銷項(xiàng)稅100萬,進(jìn)項(xiàng)稅50萬,本月預(yù)交20萬 老師幫我看看這樣做分錄對嗎 分錄是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬 貸:銀行存款 20萬 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬 所以本月應(yīng)交稅費(fèi)為30萬 下個(gè)月交30萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 602
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