問題已解決

老師,公司就用來交社保公積金,不運(yùn)行的話,后面不要了,需要還法人的錢才能注銷嘛,其他應(yīng)付款不是需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嘛,本身沒業(yè)務(wù)不就是虧損嘛,還需要交稅?

84784952| 提問時間:2023 11/23 13:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后再看企業(yè)的盈利情況決定
2023 11/23 13:14
84784952
2023 11/23 13:16
有一比付款回單,用途勞務(wù)收入,可以做其他應(yīng)付款,還是必須做管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)
東老師
2023 11/23 13:16
如果是支付的費(fèi)用的話,記入管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)
84784952
2023 11/23 13:17
我看其他老師回復(fù)的是注銷公司欠法人的錢,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本
東老師
2023 11/23 13:17
這個你得具體分析,比如說公司的實收資本都已經(jīng)交完了就不能再轉(zhuǎn)了
84784952
2023 11/23 13:19
那公司沒有收入,其他應(yīng)付款都是法人支付的工資社保公積金啥的,應(yīng)該轉(zhuǎn)入也是虧損不用交
東老師
2023 11/23 13:21
那之后這種就中那還是虧損就不用繳納的
84784952
2023 11/23 13:23
對方是個人沒有給我們開票,是不是明天要調(diào)增
東老師
2023 11/23 13:24
對,在你處理的時候是需要納稅調(diào)整的
84784952
2023 11/23 13:25
其他應(yīng)付款和應(yīng)付都是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那應(yīng)收和其他未收了,還有留底稅了
東老師
2023 11/23 13:25
這些無法收回的記錄到營業(yè)外支出
84784952
2023 11/23 14:00
多的進(jìn)項稅額也轉(zhuǎn)入支出嘛,那公司很多預(yù)收款是什么意思沒開票?
東老師
2023 11/23 14:02
預(yù)收款項很多的話就是沒開票,沒開發(fā)票,沒確認(rèn)收入
84784952
2023 11/23 15:14
那是要交稅嘛,留底稅怎么操作
84784952
2023 11/23 15:14
無法收回的應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支是注銷操作嘛
東老師
2023 11/23 15:15
是的需要確認(rèn)收入繳稅的 留抵只能是這么著了 不用退
84784952
2023 11/23 15:48
那就留在賬上嘛,注銷時不用做任何調(diào)整
東老師
2023 11/23 15:49
對這個注銷的時候不用調(diào)整
84784952
2023 11/23 15:50
別人付給我們的錢,是收入對吧那,借銀行貸其他應(yīng)收嘛,其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)什么意思
東老師
2023 11/23 15:51
這個是不是做錯做賬了
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