問題已解決
未認證的進項稅額計入應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),出現(xiàn)了納稅申報表的應交稅費和資產(chǎn)負表上應交稅費的金額對不上
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個很正常的哈,這個余額不需要在申報表上體現(xiàn)
2023 11/28 10:15
84784987
2023 11/28 15:02
納稅申報表的應交稅費和資產(chǎn)負表上應交稅費的金額不一致,是正?,F(xiàn)象,不需要調整嗎?把待認證進項稅額做這樣的分錄可以嗎?借:其他應收款——待認證進項稅額,這樣納稅申報表的應交稅費和資產(chǎn)負表上應交稅費的金額就會一致
家權老師
2023 11/28 15:04
不用做賬處理,正常現(xiàn)象哈
84784987
2023 11/28 17:03
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)和其他應收款——待認證進項稅額,這兩種方式都可以嗎
家權老師
2023 11/28 17:06
自己按習慣做賬就是了,正確申報稅就是原則
閱讀 285