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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我問下,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是月末就不用處理,不用做分錄,那科目余額表上就一直掛著嗎?
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你好,月末增值稅最好做一下結(jié)轉(zhuǎn),統(tǒng)一放的未交增值稅二級(jí)明細(xì)中。
2023 11/29 16:33
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2023 11/29 16:38
可以這么做分錄不,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅? ? ?應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023 11/29 16:38
還是怎么做,麻煩老師告訴下
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姜再斌 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/29 16:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2023 11/29 16:45
我上個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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姜再斌 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/29 16:48
你好,可以。通常按月結(jié)轉(zhuǎn),有的按年結(jié)轉(zhuǎn)。
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