問題已解決
關(guān)于旅行社,一般納稅人的。增值稅是不是差額增稅。 這個(gè)差額征稅,從采購要銷售的賬務(wù)處理是怎樣的
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您好,是的,可以差額征稅
1、確認(rèn)收入時(shí)會計(jì)處理
借:銀行存款 80,000.00
貸:營業(yè)收入 76,190.48
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 3,809.52
2、支付旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2,857.14
主營業(yè)務(wù)成本 57,142.86
貸:銀行存款 60,000.00
2023 11/29 22:34
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2023 11/29 22:44
那這個(gè)不就是跟普通的一般納稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是一樣道理的么。
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/29 22:47
您好,是的,是這么理解的
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2023 11/29 22:51
那我問下,假設(shè)旅行社這個(gè)團(tuán)是虧本的,那借方可以確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅低減么,如果可以確認(rèn)的話,那這個(gè)抵扣能不能在別的有利潤的團(tuán)做抵扣
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/29 22:53
您好,增值稅是公司為單位,不是以項(xiàng)目來的,可以抵的
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2023 11/29 23:26
還2個(gè)增值稅方面的問題,麻煩老師了。
1,還是旅行社,一般納稅人。購買固定資產(chǎn),專票。那這里借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的時(shí)候,是進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額低減。這個(gè)借方得應(yīng)交稅費(fèi)能不能抵扣我差額征稅的銷項(xiàng)稅。
2.這個(gè)差額征稅開票是怎么開,按利潤800開票(2000收入剪掉1200成本)。還是說正常的開2000出去
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/29 23:30
您好,1.我們差額征收,不能抵進(jìn)項(xiàng)的哦,哪能讓我們又抵又差額征收呀,
2.系統(tǒng)里有差額征收發(fā)票專門的開票,開2000,下面有輸入成本1200,自動(dòng)算稅的
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2023 11/29 23:34
昂,沒明白。那正常一般納稅是有進(jìn)項(xiàng)的。這個(gè)差額征稅跟銷項(xiàng)剪進(jìn)項(xiàng)是一樣的。那可不是虧大啦。。。
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/29 23:36
您好,沒有虧呀,差額征稅的征稅率5%,一般計(jì)稅是6%,我們?nèi)〉?旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用可以減了以后交增值稅,一點(diǎn)不虧的
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2023 11/29 23:38
啊,這個(gè)差額不是按百分之6?是百分之5。
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/29 23:40
您好,對, 差額征收5%,您看下圖
今天太晚了,明早回復(fù)您哈
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