問題已解決

老師,我想問下:我公司2018年購入了一輛別車轎車,此輛車于2019年賣掉了,但沒入賬。而且賬上一直計(jì)提折舊到2022年3月,2022年3月之后就一直沒再提折舊了。目前公司賬上還掛著這輛車,賬面價(jià)值還有40951.74元。請問我應(yīng)該怎么處理?

84785011| 提問時(shí)間:2023 11/30 10:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,固定資產(chǎn)清理這個(gè)筆業(yè)務(wù)沒有賬務(wù)處理嗎? 沒有賬務(wù)處理就補(bǔ)上。 然后把多計(jì)提的折舊紅沖。
2023 11/30 10:54
84785011
2023 11/30 11:16
沒有做固定資產(chǎn)清理,賬上一直掛著呢。之前賣給了個(gè)人,沒有任何手續(xù),請問下老師,我賬上做固定資產(chǎn)清理,拿什么入賬?
玲老師
2023 11/30 11:21
你好 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款等, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
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