問(wèn)題已解決

老師,那具體分錄怎么做

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/01 17:00
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!當(dāng)期有加計(jì)抵減沒(méi)有交增值稅是吧 加計(jì)抵減部分 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 政府補(bǔ)助
2023 12/01 17:02
84785034
2023 12/01 17:07
是的,那就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,只有繳納稅款才結(jié)轉(zhuǎn)是吧,把轉(zhuǎn)出未交增值轉(zhuǎn)到未交增值稅,這種情況,就只做加計(jì)抵減的分錄
耿老師
2023 12/01 17:20
你好!一般是要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下
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