問題已解決
你好,老師,11月份紅沖5月份開的發(fā)票,申報增值稅時,紅沖的金額在銷項(xiàng)稅額里沒扣掉的
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你好,那您看一下手動填寫可以吧?
2023 12/04 13:45
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2023 12/04 13:50
是在002表里改嗎,把紅沖的發(fā)票金額減去嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 13:55
10歲一般納稅人就按照扣除去負(fù)數(shù)金額的銷售額填寫在表1里面增值稅附表1。
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2023 12/04 14:00
老師,是這個序號5的發(fā)票,紅沖沒出來負(fù)數(shù)的
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2023 12/04 14:00
這紅沖成功了嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 14:01
看你這張圖片是已經(jīng)紅沖了。
要是沒有自動帶出來數(shù)據(jù),我建議你手動填寫一下正確數(shù)據(jù)試試。
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2023 12/04 14:08
是在應(yīng)稅貨物銷售額和銷項(xiàng)稅額里,把數(shù)值減去嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 14:11
按照扣除負(fù)數(shù)的銷售額填寫。
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2023 12/04 14:50
老師你說的手動修改,是算起來這個表里改嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 14:52
值稅申報表的附表1里面銷項(xiàng)和收入里手動填寫一下。
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