問題已解決
本月沒有銷項稅額,有進項稅額,如何賬務處理
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速問速答您好,借:原材料等 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2023 12/04 20:55
84785035
2023 12/04 20:59
我們領導說不用待認證進項稅額,直接抵扣進項稅,形成留抵稅額,這個應該怎么處理呢?
廖君老師
2023 12/04 21:04
您好,形成留抵稅額不用特別的處理,您入賬?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)就可以
但的我們如果留抵的話,稅務局可能會打電話過來讓我們退稅,退了就查賬,我們這里好多這種
84785035
2023 12/04 21:06
領導的決定,嗯,所以,
我想問,結轉增值稅時候,就是分錄:借:轉出未交增值稅 貸:進項稅額,對嗎
84785035
2023 12/04 21:07
然后做分錄,借未交增值稅,貸轉出未交增值稅,對嗎
廖君老師
2023 12/04 21:10
您好,是的,對的,直接一步也可以
借:應交稅金-未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
84785035
2023 12/04 21:17
那我就形成了一個借方的未交增值稅,下個月有銷項稅額的時候,再怎么做呢?借:未交增值稅 貸:未交增值稅 轉出未交增值稅嗎?
廖君老師
2023 12/04 21:18
您好,不用做分錄了,下月如果要交增值稅
借:應交稅金-未交增值稅? ?貸:銀行
這里交的就是??:應交稅金-未交增值稅? ?貸方余額
84785035
2023 12/04 21:24
明白了,感謝
廖君老師
2023 12/04 21:28
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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