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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,請問一下之前月份銷項(xiàng)1萬大于進(jìn)項(xiàng)0.5萬,都是通過借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示,本月進(jìn)項(xiàng)1萬大于銷項(xiàng)0.5萬,可以通過仍是通過這個(gè)科目,借方:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示?
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可以的,可以這么做的。
2023 12/05 11:48
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2023 12/05 14:46
謝謝,那另外想問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減部分仍是需要轉(zhuǎn)到其他收益/營業(yè)外收入的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸:其他收益/營業(yè)外收入
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 14:48
對的,是的,是這么做的。
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