問題已解決

老師請教一下,這道題的會計(jì)分錄怎么寫

84784992| 提問時(shí)間:2023 12/05 12:41
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,正在解答中請稍等。
2023 12/05 12:51
薇老師
2023 12/05 12:57
1. 上月公司應(yīng)繳納稅金1000元: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 1000 貸:銀行存款 1000 2. 本月公司應(yīng)繳稅金及附加100元: 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金 100 3. 公司本月預(yù)繳增值稅500元: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 500 貸:銀行存款 500 4. 月末公司將未交增值稅800元結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800 5. 公司購入增值稅控系統(tǒng)專用設(shè)備兩百元以銀行存款支付: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 200 貸:銀行存款 200
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