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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成了留抵稅額用于次月抵扣,請問怎么做分錄呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 12/06 09:45
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2023 12/06 09:48
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就是貸方負(fù)數(shù)嗎
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2023 12/06 09:48
那次月抵扣的時(shí)候怎么做分錄呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 09:48
對的,是的,借方余額表示留底。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 09:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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2023 12/06 09:54
老師 是這個(gè)意思嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 09:55
對的,是的,是這個(gè)意思的。
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2023 12/06 09:56
噢噢,當(dāng)月的話未交增值稅就是做貸方負(fù)數(shù)哈
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 09:58
對的,對的,是這么做的。
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2023 12/06 10:15
當(dāng)月 轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方負(fù)數(shù) ,還需要做最后這一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 10:15
哦,這個(gè)不用做的,不用做。
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2023 12/06 10:17
直接掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目貸方負(fù)數(shù),次月抵扣的時(shí)候做上面那個(gè)分錄嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 10:18
可以的,可以這么做的。
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