問題已解決

老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報,紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證,之前申報時候是寫在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫在附表二進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅? 本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?

84785007| 提問時間:2023 12/06 11:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要交稅了 你需要把這個退稅勾選在電子稅務(wù)局申請退回
2023 12/06 11:35
84785007
2023 12/06 11:36
哪個模塊?怎么申請?
郭老師
2023 12/06 11:37
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報”-“生成申報數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
84785007
2023 12/06 11:39
此張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,現(xiàn)在在系統(tǒng)里提交提示沒有此張發(fā)票信息
郭老師
2023 12/06 11:39
那就沒辦法啦,開紅字信息表之前就得把它申請退回 其他的可以問一下你稅務(wù)局。
84785007
2023 12/06 11:42
好的老師謝謝啦
郭老師
2023 12/06 11:42
不用客氣,工作愉快。
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