問題已解決

本月不含稅銷售額1168.14元。銷項稅151.86元 。本月進項票不含稅1911.01元。進項稅額188.99元。 本月實際認證了不含稅金額1061.95元,進項稅額138.05元。這些怎么做分錄?

84785005| 提問時間:2023 12/07 15:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 要問期末結轉(zhuǎn)是不是?
2023 12/07 15:22
84785005
2023 12/07 15:24
按金額寫所有的分錄?我寫迷了,請老師指點一下?謝謝
玲老師
2023 12/07 15:24
你好? 收入和采購沒有寫嗎?
84785005
2023 12/07 15:25
我來寫收入和采購
84785005
2023 12/07 15:26
進項抵扣前: 借:原材料/庫存商品 1911.01 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 188.99 貸:應付賬款 2100 抵扣后:(認證的進項票) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 138.05 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 138.05 銷售: 借:應收賬款 1320 貸:主營業(yè)務收入 1168.14 應交稅費-應交
84785005
2023 12/07 15:27
銷售: 借:應收賬款 1320 貸:主營業(yè)務收入 1168.14 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 151.86
84785005
2023 12/07 15:27
然后要怎么寫分錄
玲老師
2023 12/07 15:31
你好 內(nèi)容太多晚點發(fā)你 或者我先發(fā)你分錄 你對應的填寫上面的數(shù)據(jù)? 不清楚的我直接回?? 你好同學: 結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉(zhuǎn): 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) ?2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 3、結轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅? (銷項稅 -進項稅
84785005
2023 12/07 15:32
老師,你看我上面寫的分錄有問題嗎
玲老師
2023 12/07 15:33
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 188.99? 這個科目不對是用待認證進項?
玲老師
2023 12/07 15:34
你好 你還差其他結轉(zhuǎn)這個 我發(fā)你的分錄?
84785005
2023 12/07 15:36
您能幫我把所有完整分錄帶金額的寫出來?我看看嘛!我現(xiàn)在搞不清楚了?
玲老師
2023 12/07 15:37
你好? 數(shù)據(jù) 太多我晚點寫? 要一個個抄很不方便 晚點寫紙上?
84785005
2023 12/07 15:40
好的,多謝老師啦!
玲老師
2023 12/07 15:42
不客氣晚點發(fā)你呀?
84785005
2023 12/07 15:45
好的,等您哈!
玲老師
2023 12/07 15:47
不用回了 晚點回你的?
玲老師
2023 12/07 16:36
1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項)138.05 ?2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項)151.86 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 3、結轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅? (銷項稅 -進項稅151.86-138.05
玲老師
2023 12/07 17:27
實際交費的時候就是借未交增值稅貸,銀行存款。
84785005
2023 12/07 18:02
好的,謝謝老師
玲老師
2023 12/07 18:40
客氣的,祝您工作學習愉快。
84785005
2023 12/07 18:42
謝謝~也祝老師工作生活愉快~
玲老師
2023 12/07 18:44
太客氣了應該的,如果您問題已經(jīng)解決,請好評,謝謝您。
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