問題已解決

上季度暫估了成本,借主營業(yè)務(wù)成本--暫估,貸其他應(yīng)付款--法人的名字,現(xiàn)在收了一部分票回來,請問怎么處理呢

84784971| 提問時間:2023 12/07 16:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按收到發(fā)票紅沖暫估 再入賬?
2023 12/07 16:10
84784971
2023 12/07 16:11
紅沖是原分錄做負(fù)數(shù)嗎?裝修票可以嗎
玲老師
2023 12/07 16:14
你好是的是這樣對的? ?
84784971
2023 12/07 16:24
先紅沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本--暫估,金額負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款--法人的名字,金額負(fù)數(shù),然后 ,借長期待攤費用--裝修費,貸其他應(yīng)付款--法人的名字,最后裝修費是需要按照三年計入管理費用,借管理費用--裝修費,貸長期待攤費用--裝修費,金額是裝修的總金額*36個月是嗎?
玲老師
2023 12/07 16:27
你好 是的 分錄對的? 攤銷每個月的金額?
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