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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問,例如我今年三月出口,所屬期三月的增值稅申報(bào)了對(duì)應(yīng)的出口收入。到了12月才申報(bào)免抵退,那計(jì)算免抵退公式里的當(dāng)期?是出口當(dāng)月還是申報(bào)當(dāng)月?是不是只有外貿(mào)企業(yè)才有區(qū)分退稅抵扣還是認(rèn)證抵扣?生產(chǎn)企業(yè)都是認(rèn)證抵扣?
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速問速答你好同學(xué),外貿(mào)企業(yè)的話,還是3月。后邊的說的都正確。
2023 12/10 20:25
84785011
2023 12/10 20:26
我是生產(chǎn)企業(yè)
立峰老師
2023 12/10 20:26
生產(chǎn)企業(yè),也是所屬的期間,申報(bào)時(shí)只能回到所屬期。
84785011
2023 12/10 20:30
我3月沒有認(rèn)證發(fā)票,那申報(bào)免抵退的時(shí)候是可以補(bǔ)認(rèn)證到三月,再申請(qǐng)免抵退?
84785011
2023 12/10 20:34
因?yàn)槲覂?nèi)銷收入很少,幾乎沒有。所以有可能有的月份就沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了。如果我3月的內(nèi)銷是0,進(jìn)項(xiàng)是0(有進(jìn)項(xiàng)當(dāng)當(dāng)時(shí)沒認(rèn)證),外銷是100萬,那我還是可以申請(qǐng)免抵退嗎?就相當(dāng)于免抵稅額為0。還是說當(dāng)期應(yīng)納稅額一定要有小于0,出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
立峰老師
2023 12/10 21:15
我3月沒有認(rèn)證發(fā)票,那申報(bào)免抵退的時(shí)候是可以補(bǔ)認(rèn)證到三月,再申請(qǐng)免抵退?
你好同學(xué),生產(chǎn)企業(yè),有進(jìn)項(xiàng)稅標(biāo)要認(rèn)證,只有留抵了,才可以退。
84785011
2023 12/10 21:33
假設(shè),我3月留抵稅額為3萬,免抵退稅額是5萬,那就是應(yīng)退稅額是3萬,免抵稅額為2萬。那因?yàn)槲椰F(xiàn)在是12月去申報(bào)免抵退,我3月的留抵稅額,退回來了。那是不是3月的留抵稅額就為0了。用不用修改申報(bào)?
84785011
2023 12/10 21:34
因?yàn)闆]有什么內(nèi)銷,我的進(jìn)項(xiàng)一直沒有抵減,我的留抵稅額一直在累計(jì)。
84785011
2023 12/10 21:41
例如:我3月留抵稅額為3萬,到了10月累計(jì)有6萬,因?yàn)槲覜]有內(nèi)銷,所以這6萬是包含3月的3萬。
立峰老師
2023 12/10 21:56
可以根據(jù)你們是否形成留底決定當(dāng)月是否進(jìn)行申報(bào),不強(qiáng)制與增值稅申報(bào)一起必須申報(bào)退稅
84785011
2023 12/10 22:00
不是這個(gè)問題。我是不能理解,例如:我3月留抵稅額為3萬,到了10月累計(jì)有6萬,因?yàn)槲覜]有內(nèi)銷,所以這6萬是包含3月的3萬。那我12月申報(bào)所屬期3月出口的免抵退,免抵退稅額和3月的留抵稅額3萬對(duì)比,那我申報(bào)所屬期10月的出口免抵退,免抵退稅額和10月的留抵稅額6萬對(duì)比?
立峰老師
2023 12/10 22:23
同學(xué)你好,生產(chǎn)企業(yè)是這樣的。
84785011
2023 12/10 22:23
老師,麻煩解答一下我的疑問。我第一次申報(bào)免抵退,很外行。
84785011
2023 12/10 22:26
那進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證怎么比較合適?認(rèn)證,當(dāng)期出口的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)?還是有的進(jìn)項(xiàng)就認(rèn)證完?
立峰老師
2023 12/10 22:37
你好同學(xué),以我們單據(jù)收齊月份的當(dāng)月的留抵稅額,不需要追溯到當(dāng)期。
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