問題已解決
老師好,一般納稅人,上月的專用發(fā)票開錯了,這月紅沖一張,紅沖的金額稅額相同,是不是本月,借應收賬款A公司 -100000 貸應交稅金增值稅銷項稅 -5660.38主營業(yè)務收入 -94339.62?這個月又重開了一張,金額與紅沖不同,分錄為藍字正常分錄 借應收賬款A公司36000,貸應交稅金一銷項2037.74 主營業(yè)務收入33962.26?
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對的,沒錯的,就是這么做賬的。
2023 12/11 13:58
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老師好,一般納稅人,上月的專用發(fā)票開錯了,這月紅沖一張,紅沖的金額稅額相同,是不是本月,借應收賬款A公司 -100000 貸應交稅金增值稅銷項稅 -5660.38主營業(yè)務收入 -94339.62?這個月又重開了一張,金額與紅沖不同,分錄為藍字正常分錄 借應收賬款A公司36000,貸應交稅金一銷項2037.74 主營業(yè)務收入33962.26?
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