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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 一般納稅人,11月開出的增值稅發(fā)票已增值稅已經(jīng)申報(bào)了,假如我現(xiàn)在要作廢有幾張11月開的發(fā)票,但是我已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)麻煩嗎,有沒什么影響 呢
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你好,現(xiàn)在需要先開紅字信息申請(qǐng),然后才能開負(fù)數(shù)發(fā)票不能作廢
2023 12/11 14:34
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2023 12/11 14:35
那我已經(jīng)申報(bào)了的增值稅怎么處理呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/11 14:38
那個(gè)不用處理的哈
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2023 12/11 14:48
下個(gè)月也不用處理嗎,紅沖后我的銷項(xiàng)是沒有那么多的呀
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/11 14:49
直接紅沖開票當(dāng)月的銷售額和銷項(xiàng)稅
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2023 12/11 14:50
哦哦 那如果當(dāng)月沒有開票呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/11 14:51
沒開票就不用做賬處理