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老師我想問下當(dāng)月收入開了又紅沖不用做成本這個
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速問速答你好,你的意思是結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思嗎?
2023 12/11 17:11
84785016
2023 12/11 17:59
開票10紅沖10,這個10對應(yīng)成本不用做吧不用結(jié)轉(zhuǎn)成本吧因為抵減后收入0嗎
84785016
2023 12/11 17:59
2老師我想問下發(fā)票沒到,收入對應(yīng)成本的可以暫估吧,然后我兩個成本票沒點,可以一起暫估總數(shù)可以嗎
東老師
2023 12/11 18:01
對,這個成本是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785016
2023 12/11 21:12
開票10紅沖10,這個10對應(yīng)成本不用做吧不用結(jié)轉(zhuǎn)成本吧因為抵減后收入0嗎,相當(dāng)于原收入紅沖后沒有收入也不用做成本不用結(jié)轉(zhuǎn)成本也就不影響損益沒有這個成本吧
東老師
2023 12/11 21:18
對的,不影響損益,這個收入等于沒有發(fā)生也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785016
2023 12/11 22:16
2老師我想問下發(fā)票沒到,收入對應(yīng)成本的可以暫估吧,然后我兩個成本票沒點,可以一起暫估總數(shù)可以嗎
東老師
2023 12/12 05:42
可以的可以暫估入賬,等發(fā)票來再沖銷暫估
84785016
2023 12/12 06:27
然后我兩個成本票沒到,可以一起暫估總數(shù)可以嗎
東老師
2023 12/12 06:27
沒問題,可以一起暫估總數(shù)的
84785016
2023 12/12 09:18
老師我9月份開一個發(fā)票100,當(dāng)時暫估成本300是三個發(fā)票的成本,這樣11月份紅沖9月份收入100,紅沖300中的80,然后可以部分紅沖暫估成本吧,這樣寫負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估80對嗎,11月份紅沖收入100,紅沖成本80對嗎
東老師
2023 12/12 09:20
對,是的,沒錯,就是這么做的
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