問(wèn)題已解決

老師,我們公司有餐飲服務(wù)關(guān)閉了,付之前欠下的貨款應(yīng)該怎樣做賬呢?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 14:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2023 12/12 14:56
84785032
2023 12/12 14:57
前期沒(méi)有掛賬,后面就直接支付出去了
暖暖老師
2023 12/12 14:59
先掛賬再支付,否者沒(méi)辦法做賬
84785032
2023 12/12 15:01
那做就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款,銀行存款嗎
暖暖老師
2023 12/12 15:04
可以的,你這樣處理沒(méi)問(wèn)題
84785032
2023 12/12 15:07
那可以不可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做呢
暖暖老師
2023 12/12 15:07
如果是去年的業(yè)務(wù)就需要用以前年度
84785032
2023 12/12 15:11
都是去年的業(yè)務(wù),那就是借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?
暖暖老師
2023 12/12 15:16
對(duì),那你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的這個(gè)
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