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銷項稅額6000,認證的進項有1萬,繳納增值稅之后,被抵扣的進項稅要怎么入賬呢
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速問速答同學,你好
你是問增值稅結轉分錄嗎?
2023 12/13 16:03
84785032
2023 12/13 16:05
對的,被抵扣的6000進項稅要怎么做分錄呢
小菲老師
2023 12/13 16:07
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10000;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10000。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6000;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)6000。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅。4000
貸應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 4000
84785032
2023 12/13 16:14
貨品賠償款(價外稅)計入了營業(yè)外收入,本月申報增值稅,此筆賠償款銷項稅額6千元,入賬時沒有記銷項稅,還需要銷項稅結轉嗎
小菲老師
2023 12/13 16:19
同學,你好
要補銷項稅,再結轉
84785032
2023 12/13 16:25
結轉進項稅是全額結轉出去嗎,1萬的進項全部轉出?不是轉出6千嗎
84785032
2023 12/13 16:26
最后銷項用進項抵扣,不需要交增值稅,是不是就不用結轉應繳納增值稅了?
小菲老師
2023 12/13 16:34
同學,你好
進項全部結轉到應交增值稅里面
小菲老師
2023 12/13 16:35
同學,你好
不管要不要繳納增值稅,都要轉到未交增值稅里面
84785032
2023 12/13 17:09
進項認證勾選的時候,勾選錯了一份集體福利的費用發(fā)票,轉出進項稅的會計分錄是什么呢
小菲老師
2023 12/13 17:57
同學,你好
你之前的分錄發(fā)一下
84785032
2023 12/14 09:57
之前的分錄是借:管理費用--業(yè)務招待 借:應交稅費-進項 貸:其他應付款。然后勾選認證了發(fā)票,但是未抵扣
小菲老師
2023 12/14 09:58
同學,你好
借:應交稅費—應交增值稅
貸:應交稅費-進項
小菲老師
2023 12/14 09:59
同學,你好
你是要轉出,分錄如下
借:管理費用--業(yè)務招待
貸:應交稅費-進項
84785032
2023 12/14 10:16
轉出的時候,貸:應交稅費-進項,填借方紅字可以嗎
小菲老師
2023 12/14 10:30
同學,你好
嗯嗯,可以的
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