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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!請問申報增值稅的時候,申報表附表一申報金額是銷項(xiàng)正數(shù)金額,有一筆負(fù)數(shù)金額沒有填列進(jìn)去,就申報了,顯示申報成功,比對失敗,請問現(xiàn)在怎么處理呢
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同學(xué)你好
負(fù)數(shù)要填寫進(jìn)去的
2023 12/13 18:08
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2023 12/13 18:09
現(xiàn)在還能解決嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 18:09
可以的
更正申報就可以
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2023 12/13 18:11
更正申報,需要先交稅,而且更正后的稅額還要比前一次的要高,本身我已經(jīng)多申報了,再報高,不是多繳更多的稅嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 18:15
同學(xué)你好
這個算預(yù)繳的抵減就可以了
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2023 12/13 18:16
現(xiàn)在不讓有備抵稅額,當(dāng)月就得退稅,退稅會引起稽查
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 18:23
那你上次繳納的你申請退稅
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