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12月發(fā)現(xiàn)10月有一張發(fā)票重復開了2遍,只入賬一張,但增值稅按照稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計的重復開票金額申報的,12月把重復的發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)沖紅了,請問會計上該如何入賬,12月份需要先補計這筆收入嗎
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你好,現(xiàn)在確認收入,借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,
然后你再做一個紅沖的開負數(shù)發(fā)票
2023 12/18 09:06
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12月發(fā)現(xiàn)10月有一張發(fā)票重復開了2遍,只入賬一張,但增值稅按照稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計的重復開票金額申報的,12月把重復的發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)沖紅了,請問會計上該如何入賬,12月份需要先補計這筆收入嗎
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