問題已解決 2月1日,采用自營方式建造倉庫一個,為該工程購進了各種物資250000元,支付增值稅稅額32500元,全部用于倉庫建設。2月15日,領用生產用原材料一批,價值22600元。5月31日,分配工程人員工資40000元,支付供電局工程用電費5000元。6月1日,工程完工交付使用。
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提問時間:2023 12/18 17:25 掃一掃,下載APP
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請問是需要寫會計分錄嗎
84784987 2023 12/18 17:35
是的老師
bamboo老師 2023 12/18 17:43
稍等一下哈 在路上 不是特別著急吧?
84784987 2023 12/18 17:49
好的不急
bamboo老師 2023 12/18 19:37
2月1日,采用自營方式建造倉庫一個,為該工程購進了各種物資250000元,支付增值稅稅額32500元,全部用于倉庫建設。
借:工程物資 250000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額32500
貸:銀行存款 250000+32500=282500
借:在建工程 250000
貸:工程物資 250000
2月15日,領用生產用原材料一批,價值22600元。
借:在建工程 22600
貸:原材料 22600
5月31日,分配工程人員工資40000元,支付供電局工程用電費5000元。
借:在建工程 40000
貸:應付職工薪酬 40000
借:在建工程 5000
貸:銀行存款 5000
6月1日,工程完工交付使用。
借:固定資產317600
貸:在建工程 250000+22600+40000+5000=317600
84784987 2023 12/19 15:32
好的謝謝老師
bamboo老師 2023 12/19 15:42
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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