問題已解決
安安公司為一般納稅人,適用的增值稅稅率13% (1)12月12日,采用收取手續(xù)費方式委托乙公司代銷B產(chǎn)品1000件,單位售價800元(不含稅)商品已發(fā)(3)12月26日,丙企業(yè)要求退回上年10月8日購買的8件C產(chǎn)品。該產(chǎn)品單位銷售價格1萬元,單位銷售成本0.6萬元。其銷售收入和銷售成本已入賬,價款也已存入銀行。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。退貨價稅款已劃入對方賬戶,8件C產(chǎn)品已重新入庫(2)12月30日,經(jīng)盤點,發(fā)現(xiàn)一批原材料因保管不善出現(xiàn)霉?fàn)€變質(zhì),原成本1萬元,原增值稅進項稅額為0.13萬元。當(dāng)日,經(jīng)批準做轉(zhuǎn)銷處理。編制(1)(2)會計分錄
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你好,稍等,我寫給你
2023 12/19 14:59
泉泉老師 
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2023 12/19 15:03
你先看一下能看清楚不
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2023 12/19 15:05
老師,那第三問呢?
泉泉老師 
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2023 12/19 15:06
親親,建議你可以重新發(fā)起提問喔
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