問題已解決
老師,11月份異地完稅已經(jīng)申報繳納,11月份本地申報已抵減異地完稅金額,現(xiàn)在12月份紅沖11月份異地完稅的金額,12月份的申報表需要怎么填寫?本月申請紅字發(fā)票,做銷售退回嗎?
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12月份的稅款申報就按扣除紅字發(fā)票的進(jìn)行填寫就行了。
2023 12/20 15:39
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/20 15:39
原來繳過的稅款不用重復(fù)再交。
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2023 12/20 15:40
這張外經(jīng)證需要作廢,已經(jīng)繳納的稅款需要退回,12月份的申報表需要怎么申報?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/20 15:42
12月還是按照咱正常的業(yè)務(wù)填寫,然后多交的稅款單獨填寫退稅申請表。
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