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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問交增值稅是計(jì)入哪個科目,最正確的



如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,
貸:銀行存款,
如果是上個月的增值稅,那么期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
貸:銀行存款,
在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,
貸:銀行存款。
2023 12/26 14:12

84784979 

2023 12/26 14:16
老師可以把那個互轉(zhuǎn)的發(fā)一下嗎,

84784979 

2023 12/26 14:16
一般不都是這個月交上個月的嗎

楊艷紅老師 

2023 12/26 14:27
你好!就是這一步
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
貸:銀行存款,
