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季度三十萬以內(nèi)的銷售收入,增值稅分錄要怎么做呢?

84784972| 提問時(shí)間:2024 01/02 13:47
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 實(shí)際免稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2024 01/02 13:48
84784972
2024 01/02 13:52
就是說比如第一季度,確認(rèn)收入1000元時(shí),增值稅是按1%計(jì)提,借:應(yīng)收賬款1010,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅10,免稅是在第二個(gè)季度做借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅10,貸:營業(yè)外收入10,是這樣嗎
冉老師
2024 01/02 13:55
是的,同學(xué),是這樣的
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