問題已解決
老師好,上個月付現(xiàn)金買了一批貨,供應商發(fā)貨了,我貨上月已收到,但是供應商上月沒有開票,這批貨上個月也沒有賣出去,怎么樣做賬好呢?做上個月暫估入庫還是做那批付款當作預付款好呢,本月供應商開了票再做購進,本月賣出此貨做銷售收入,暫估需要本月再紅沖,預付款就不需要了,哪個比較好
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暫估入賬,借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。
后面正常確確認收入結轉成本。
2024 01/02 14:04
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/02 14:04
收到發(fā)票,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/02 14:04
咱是做賬溝處理這個
咱是做暫估處理這個對。
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2024 01/02 14:08
我上月做預付貨款,本月做購進和銷售收入,不做暫估紅沖也可以嗎,當作供應商貨是本月發(fā)的就OK了
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2024 01/02 14:10
咱要是收到貨了,做預付賬款那就不對,需要體現(xiàn)庫存商品的。
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