問題已解決

請教一下老師,公司購買一臺設(shè)備,發(fā)票含稅金額是186500元,利息是21950元,本金是167850,這個怎么做賬務(wù)處理,麻煩老師根據(jù)金額寫一下賬務(wù)憑證處理,謝謝

84785033| 提問時(shí)間:2024 01/05 08:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我算了一下,這是稅金吧21950元正好是167850的13% 借:固定資產(chǎn) 167850 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 21950 貸:應(yīng)付賬款 186500
2024 01/05 08:41
84785033
2024 01/05 08:45
這是機(jī)器分期付款及利息表
廖君老師
2024 01/05 08:48
您好,這個租賃資產(chǎn)有開發(fā)票過來么, ?1.購入固定資產(chǎn)時(shí):? ?借:固定資產(chǎn) (購買價(jià)款的現(xiàn)值) ?未確認(rèn)融資費(fèi)用(倒擠差額) ?貸:長期應(yīng)付款(應(yīng)支付的價(jià)款總額) ?2.分期支付購買價(jià)款時(shí) 每期 ?借:長期應(yīng)付款 ?貸:銀行存款? ?同時(shí),按期攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用 (利率合同上應(yīng)該有的、未確認(rèn)的融資費(fèi)用的攤銷額=(期初長期應(yīng)付款余額-期初未確認(rèn)融資費(fèi)用余額)×實(shí)際利率) ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 ?貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
84785033
2024 01/05 08:48
這是融資租賃
84785033
2024 01/05 08:49
有開發(fā)票,含稅金額是186500,金額:165044.25,稅額是:21455.75
廖君老師
2024 01/05 08:54
您好,好的 借:固定資產(chǎn) 165044.25? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 21455.75 貸:長期應(yīng)付款 186500 以后每期付款? 借:長期應(yīng)付款? ? 貸:銀行
84785033
2024 01/05 09:01
那利息怎么做憑證,利息每個月也會開發(fā)票進(jìn)來
廖君老師
2024 01/05 09:08
您好,每期利息是按表上的利息開票過來么,我算的資產(chǎn)發(fā)票186500比我們每期付5420*35少了3200元,這個也不是利息
84785033
2024 01/05 09:11
利息是按表上金額開票進(jìn)來的,每期支付金額5420*35+100=189800,利息是21950,本金是167850.
廖君老師
2024 01/05 09:17
您好, 每期支付金額5420*35+100=189800,利息是21950,本金是167850. 借:固定資產(chǎn) 165044.25? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 21455.75 貸:長期應(yīng)付款 186500 長期應(yīng)付款186500和每期支付金額189800差異為3300元,這個記入財(cái)務(wù)費(fèi)用 每期收到利息發(fā)票也沖長期應(yīng)付款,利息資本化到固定資產(chǎn)了,沖平長期應(yīng)付款,其他 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸:銀行存款
廖君老師
2024 01/05 11:43
您好!我12點(diǎn)以后外出了,留言我會在晚上回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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