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11月一張銷售發(fā)票金額10萬因為價格調(diào)整在12月作廢了,12月的開了1萬的銷售發(fā)票,這樣是不是留抵了?填增值稅報表的時候怎么填?

84785030| 提問時間:2024 01/06 15:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,不對,隔月只能紅沖,沒有作廢的。增值稅申報就是根據(jù)開票的,紅票藍票 一起導入的,留抵自動在主表生成
2024 01/06 15:16
84785030
2024 01/06 15:18
這樣不就留抵了?有影響嗎?
84785030
2024 01/06 15:19
銷售額填負數(shù)嗎?
廖君老師
2024 01/06 15:20
您好,銷售額填負數(shù),是的, 留抵很正常呀,咱不是開紅票了么
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