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應付賬款計提是怎么做分錄,還有實際付款的時候。

84785021| 提問時間:2018 03/16 17:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,計提時,借;相關(guān)成本費用科目,貸:應付賬款-暫估款。實際收到發(fā)票付款時,先借;相關(guān)成本費用科目,負數(shù),貸:應付賬款-暫估款,負數(shù)。同時,借;相關(guān)成本費用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018 03/16 17:37
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