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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是高企,有研發(fā)費(fèi)用加計扣除,但是現(xiàn)在4季度也不給加計扣除,我現(xiàn)在正常做利潤,現(xiàn)在預(yù)繳所得稅,到時候年報,加計扣除,會不會又要退所得稅,我們不想現(xiàn)在繳納這么多所得稅,可有什么辦法呀?
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速問速答會的,多交稅款會退稅的。
2024 01/08 10:54
玲老師
2024 01/08 10:54
你這個季度要是填寫不了,那只能是申請退稅這樣。
84784952
2024 01/08 11:10
如果填高企的研發(fā)費(fèi)用減免金額,這個減免金額就是研發(fā)費(fèi)用的金額對吧
玲老師
2024 01/08 11:12
對的是這個對的。你好
玲老師
2024 01/08 11:13
現(xiàn)在最新政策是資本化的,可以200%加計扣除費(fèi)用化的100%。
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