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未收到增值稅專用發(fā)票計提成本分錄和收到增值稅專用發(fā)票后怎么沖抵分錄
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你好,沒有收到發(fā)票就暫估不考慮增值稅收到發(fā)票的時候再把賬戶的紅沖按發(fā)票入賬。
2024 01/10 10:16
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84784981 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/10 10:19
比如增值稅專用發(fā)票金額1000稅額500具體沒有收到發(fā)票前分錄怎么寫,沖抵又怎么寫呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 10:22
借管理費用等待應(yīng)付賬款。
借應(yīng)付賬款貸管理費。
借管理費用,進(jìn)項稅額500,貸應(yīng)付賬款。
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2024 01/10 10:26
第一筆借管理費用的時候金額是寫1500還是1000呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 10:29
第1筆屬于暫估的,不考慮增值稅的金額。就是1000。
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