問(wèn)題已解決
我們建筑企業(yè),一年有一部分異地項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅,但是之前的財(cái)務(wù)從2021年到我接收,只做了一筆憑證,預(yù)繳企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:其他應(yīng)付款(異地交的) 然后預(yù)繳的 這幾年都沒(méi)有抵扣匯算清繳企業(yè)所得稅 這種情況怎么辦呢老師
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可以在后面年份繼續(xù)抵扣,不會(huì)過(guò)期的
2024 01/10 11:53
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2024 01/10 12:01
那我今年,可以把前幾年的用上?怎么做賬呢?
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2024 01/10 12:02
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該是兩筆分錄:
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
支付企業(yè)所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣做對(duì)嗎 老師
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閆鵬輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 14:21
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅完整分錄:
借:預(yù)繳所得稅100
貸:銀行存款100
匯繳計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí):
借:所得稅費(fèi)用150
貸:預(yù)繳所得稅100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
匯繳補(bǔ)繳剩余所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
貸:銀行存款50
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