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這個賬務(wù)處理怎么做分錄

84784996| 提問時間:2024 01/10 14:04
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,我來回答這個題目
2024 01/10 14:13
84784996
2024 01/10 14:13
這個分錄該怎么做
一休哥哥老師
2024 01/10 14:14
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的,下面的圖片
84784996
2024 01/10 14:15
能不能把數(shù)據(jù)寫一下
84784996
2024 01/10 14:15
分錄能不能把數(shù)據(jù)寫一下 麻煩您了
一休哥哥老師
2024 01/10 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅一-轉(zhuǎn)出未交增值稅 74636.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅一-進(jìn)項(xiàng)稅額74636.97 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額85254.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅一-轉(zhuǎn)出未交增值稅85254.08
一休哥哥老師
2024 01/10 14:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一-轉(zhuǎn)出未交增值稅10617.11 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅10617.11 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅 10617.11 貸:銀行存款10617.11
84784996
2024 01/10 14:18
即征即退的不結(jié)轉(zhuǎn)么
一休哥哥老師
2024 01/10 14:19
即征即退項(xiàng)目 也是一樣的做和 上面的一樣 就是退稅的時候做 企業(yè)即征即退繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交增值稅)     貸:銀行存款
84784996
2024 01/10 14:19
這個賬務(wù)該怎么處理
一休哥哥老師
2024 01/10 14:20
借:銀行存款     貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
84784996
2024 01/10 14:21
即征即退 也要結(jié)轉(zhuǎn)?
84784996
2024 01/10 14:23
這樣做 已交增值稅有余額
84784996
2024 01/10 14:24
已交增值稅賬不平
一休哥哥老師
2024 01/10 14:32
有余額沒有關(guān)系 這個只是明細(xì)賬
一休哥哥老師
2024 01/10 14:32
已交增值稅 反應(yīng)是已經(jīng)交了的 增值稅
一休哥哥老師
2024 01/10 14:33
我通常是核對 大的科目 增值稅 這個大的 科目的余額和 申報表是否一致
84784996
2024 01/10 14:34
好的 謝謝
一休哥哥老師
2024 01/10 14:35
您都做到 應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅 那也可以
一休哥哥老師
2024 01/10 14:36
即征即退項(xiàng)目 也是一樣的做和 上面的一樣 就是退稅的時候做 企業(yè)即征即退繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅     貸:銀行存款 借:銀行存款     貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
84784996
2024 01/10 14:36
好的 明白了
一休哥哥老師
2024 01/10 14:36
好的 祝您生活愉快
一休哥哥老師
2024 01/10 20:39
希望您給出五星好評,謝謝。
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