問題已解決
憑證之前的發(fā)票,對方已經(jīng)付款,也已經(jīng)開票,然后誤將這個發(fā)票紅沖了,請問應(yīng)該如何操作?如何寫分錄
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你好,這個專票普票的。
2024 01/10 15:51
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2024 01/10 16:10
普票的票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 16:12
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品紅沖
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2024 01/10 16:12
是不是還需要再開一張新的發(fā)票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 16:12
對的,是的,沒有退貨的需要。
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2024 01/10 16:13
是不是應(yīng)該借預(yù)收
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 16:16
你好,應(yīng)負或是預(yù)付
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 16:16
他是你的供應(yīng)商,如果是你的客戶的,你用應(yīng)收賬款或是預(yù)售賬款
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2024 01/10 16:17
我們是銷售方,他是購買方
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 16:18
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 16:18
重新開了之后,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
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