問(wèn)題已解決
老師你好,我想問(wèn)一下就是說(shuō)嗯我們公司租車(chē),然后支付的這個(gè)租車(chē)費(fèi),然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車(chē)費(fèi),帶庫(kù)存現(xiàn)金,但是呢,嗯,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)這個(gè)發(fā)票,然后我們是下個(gè)月開(kāi)的,那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄?。?/p>
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您好,是的,您的理解非常正確
2024 01/10 18:38
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2024 01/10 18:39
好的老師,你看我這個(gè)分錄這樣紅稱(chēng)對(duì)嗎?借管理費(fèi)用,嗯注冊(cè)費(fèi)附屬借其他應(yīng)收款證書(shū),借管理費(fèi)用證書(shū)帶其他應(yīng)收款付出,這樣紅沖行嗎?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 18:53
您好,可以,紅字沖回暫估,
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2024 01/10 20:35
老師你好,我想問(wèn)一下就是說(shuō)嗯我們公司租車(chē),然后支付的這個(gè)租車(chē)費(fèi),然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車(chē)費(fèi),帶庫(kù)存現(xiàn)金,但是呢,嗯,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)這個(gè)發(fā)票,然后我們是下個(gè)月開(kāi)的,那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄?。?/div>
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2024 01/10 20:36
好的老師,你看我這個(gè)分錄這樣紅稱(chēng)對(duì)嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款正數(shù),借管理費(fèi)用正數(shù)帶其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣紅沖行嗎?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 21:06
是的,當(dāng)月暫估成本。收到發(fā)票紅字沖回暫估成本
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 21:07
沖回借貸都是負(fù)數(shù)
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2024 01/10 21:20
好的老師,就是1月我們做的分錄是借管理費(fèi)用,租車(chē)費(fèi)480,貸庫(kù)存現(xiàn)金480
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2024 01/10 21:20
2月份收到對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票的時(shí)候,我們就做的那個(gè)紅蟲(chóng)分錄借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)收款480,借管理費(fèi)用,租車(chē)費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480,這樣做行嗎?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 21:23
您好,您的處理非常正確
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2024 01/10 21:25
好的 謝謝老師
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 21:38
客氣,非常榮幸能夠給您支持
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2024 01/10 21:56
老師你好,問(wèn)一下,就是公司給員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的話(huà),是不是直接就是管理費(fèi)用差旅費(fèi)在借方,然后直接貸款就是銀行存款減少,嗯,然后付上那個(gè)相關(guān)的發(fā)票和流水就可以了
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2024 01/10 22:04
是的,但不能跨期的
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