問題已解決
老師你好!我是外貿(mào)企業(yè)首筆退稅!收入7月份申報(bào)!12月份出口退稅勾選的!24.01月份申報(bào)退稅!12月份其他業(yè)務(wù)!申報(bào)12月份增值稅時(shí)是不是只需要填報(bào)附表2就行!其他報(bào)表為零
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同學(xué)你好,沒看到附表。
外貿(mào)企業(yè)出口,就填出口的附表,內(nèi)銷不用填。
2024 01/11 09:45
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2024 01/11 09:48
你看一下!我填的對不
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木木老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 09:59
同學(xué)你這個(gè)是出口退稅嗎?我看著像留抵退稅。
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2024 01/11 12:06
出口退稅12月份勾選的!24.01月份申報(bào)增值稅!進(jìn)項(xiàng)怎么填
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木木老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 12:31
同學(xué),你的這張圖片我看著像是留抵稅額退還的,不像是出口退稅的,你確認(rèn)下,也可能是各個(gè)省份不一樣,所以我想讓同學(xué)先確認(rèn)下,你是不是正確的選擇了出口退稅,沒選成留抵稅額退還。
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