老師2022年公司會(huì)計(jì),繳納稅金,只計(jì)提了一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這個(gè)稅金是用別家的公司給客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票,用微信支付給開(kāi)票公司的稅金,因?yàn)橛?jì)提的一步,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表,稅金行列出現(xiàn)負(fù)數(shù),截止現(xiàn)在稅金負(fù)數(shù)38多萬(wàn),我想咨詢(xún)一下,怎么調(diào)整稅金。是直接在23年12月直接一步計(jì)提:借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)_已交增值稅。還是說(shuō)22年的只能調(diào)整以前年度損益,,這個(gè)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
22年的只能調(diào)整以前年度損益,
2024 01/11 14:53
84785046
2024 01/11 14:54
老師怎么調(diào)整,分錄是什么
樸老師
2024 01/11 14:58
你是要沖減計(jì)提的吧
樸老師
2024 01/11 14:58
如果補(bǔ)計(jì)提
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84785046
2024 01/11 14:58
老師您看這樣調(diào)整行嗎?
借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加
樸老師
2024 01/11 15:02
以前年度損益調(diào)整就是代替稅金及附加的哦
你第二個(gè)分錄不對(duì)
84785046
2024 01/11 15:08
老師您看這樣調(diào)整行嗎?
借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金
樸老師
2024 01/11 15:11
對(duì)的
但是現(xiàn)在叫稅金及附加
84785046
2024 01/11 15:12
好的,老師謝謝您
樸老師
2024 01/11 15:15
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
閱讀 92
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 計(jì)提營(yíng)業(yè)稅時(shí),之前會(huì)計(jì)計(jì)提時(shí)是:借營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅,對(duì)嗎 710
- 假如計(jì)提稅金,借應(yīng)交稅金~轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅100,貸應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅100。,然后附加稅,借營(yíng)業(yè)稅金及附加20,貸應(yīng)交稅金,應(yīng)交附近稅20。?!,F(xiàn)在稅務(wù)不是只征收一半。。繳納后,科目還有一半的稅金,然后這個(gè)怎么做平。 您好,是暫時(shí)性差異,就在應(yīng)交稅費(fèi)科目 現(xiàn)在東莞全是減半扣稅,那另一半以后扣嗎???那如果不扣了呢。那這個(gè)怎么處理 126
- 老師您好!在清算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有以前年度稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),當(dāng)時(shí)是2019年12月份計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加在2020年1月份沖回多計(jì)提的稅金借:營(yíng)業(yè)稅金及附加(城市維護(hù)建設(shè)稅)-261.05借:營(yíng)業(yè)稅金及附加(教育費(fèi)附加)-783.16貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城市維護(hù)護(hù)建設(shè)稅)-261.05貸:應(yīng)交稅費(fèi)(教育費(fèi)附加加)-783.16,此造成了稅金及附加是負(fù)數(shù),無(wú)法填寫(xiě)2020年利潤(rùn)表,該如何調(diào)整? 728
- 借未交增值稅貸已交稅金,然后已交稅金有負(fù)數(shù)借方余額怎么辦? 219
- 老師好 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸方負(fù)數(shù)余額 可以結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方嗎 296
最新回答
查看更多- 你好 請(qǐng)問(wèn)編制合并利潤(rùn)報(bào)表時(shí),按照要求在同控的情況下,假如A公司B公司為同一集團(tuán)下公司,A公司6月末從B公司購(gòu)買(mǎi)了全資子公司C公司,A公司增加了子公司C公司,需要合并C公司1-12月收入費(fèi)用利潤(rùn),而B(niǎo)公司對(duì)子公司C公司喪失控制,需要合并C公司1-6月收入費(fèi)用利潤(rùn),這樣一來(lái)1-6月的數(shù)據(jù)不是會(huì)重復(fù)計(jì)算嗎? 昨天
- 評(píng)估主體,我這么寫(xiě)是不是不完整。 昨天
- 老師,20/(1-9%)這個(gè)位置為啥不乘以1.2呢 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容