問(wèn)題已解決
關(guān)于這個(gè)政策,我們?cè)?1月申請(qǐng)資料的,現(xiàn)在申報(bào)12月的增值稅看到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅減免有金額,就是這個(gè)政策一年的累計(jì)減免額,請(qǐng)問(wèn)怎么在賬上體現(xiàn)這個(gè)數(shù) ,之前賬上都沒(méi)有這個(gè)計(jì)提的
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,分錄可以這樣寫的哈
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減額
2024 01/11 17:47
84784990
2024 01/11 17:48
在不建立新科目的前提下,還能怎么做
賈小田老師
2024 01/11 18:00
建議按照上述科目來(lái)做,如果沒(méi)有的話做在其他收益里也是可以
84784990
2024 01/11 18:03
好的,謝謝老師
賈小田老師
2024 01/11 18:09
不客氣哦,如果沒(méi)有其他問(wèn)題了麻煩點(diǎn)亮五星好評(píng)哦,感謝支持(∩_∩)
84784990
2024 01/12 08:40
賬上有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,可以用這個(gè)嗎
賈小田老師
2024 01/12 09:06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個(gè)是可以用的哦
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