問題已解決
我們單位現(xiàn)在要出售我們使用過的設備,所有的設備都出售,出售的金額比賬上的殘值高二百多萬吧,這個有什么好的省稅辦法嗎,發(fā)票必須開13%的吧
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同學,你好!這種稅務籌劃要站在雙方的角度,節(jié)稅的一種辦法就是低開票,款項通過其他方式出去。如果你們想低開票,節(jié)省點增值稅和所得稅,但對方抵扣的進項就少了,能夠進費用的金額也少了,可能會不統(tǒng)一
2024 01/12 10:30
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2024 01/12 15:08
低開發(fā)票不太可能,增值稅是避免不了的了,就是賣了這批設備之后,這筆錢分給股東們,如何省稅呢
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俊俊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 15:15
1、如果以分紅的形式,分配給股東,要按20%繳稅;2、以工資的名義發(fā)給股東,要測算每個股東的稅負,如果低于20%就可以;3、以往來款的形式支付給股東,可以延長繳稅時間,但最終是要交的
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2024 01/12 15:24
往來款這個后期有沒有可以省稅的方式呢
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俊俊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 15:43
沒有什么好的辦法,這種支付給股東長期不歸還的往來款,按稅法規(guī)定會視同分紅
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2024 01/12 15:46
好的謝謝老師.
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俊俊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 15:46
不客氣,同學,后面有問題再溝通
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