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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額59萬(wàn) 當(dāng)時(shí)是借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 。截止到23年末計(jì)提壞賬33萬(wàn) 怎么沖回呀
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1.核對(duì)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備余額:首先,需要核對(duì)期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的貸方余額是否準(zhǔn)確,確認(rèn)其金額為59萬(wàn)。
2.沖減已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備:對(duì)于截止到2023年末已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,需要將其從“壞賬準(zhǔn)備”科目中沖減。具體來(lái)說(shuō),應(yīng)該根據(jù)已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額,編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,借記“壞賬準(zhǔn)備”科目,貸記“信用減值損失”科目。
3.調(diào)整應(yīng)收賬款科目:由于沖回了已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款科目的余額也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化。因此,需要調(diào)整應(yīng)收賬款科目的余額,使其反映真實(shí)的應(yīng)收賬款情況。
4.核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表:在進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備沖回操作后,需要核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)科目是否準(zhǔn)確,如資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)收賬款”科目和“壞賬準(zhǔn)備”科目等。
2024 01/12 12:16
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2024 01/12 12:43
老師 麻煩您寫(xiě)一下分錄 謝謝
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2024 01/12 12:45
調(diào)整應(yīng)收賬款那一步的分錄
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 12:51
1.借:壞賬準(zhǔn)備 590000貸:信用減值損失 590000
2.需要將截止到2023年末已計(jì)提的壞賬33萬(wàn)沖回。同樣可以通過(guò)編制相應(yīng)的分錄實(shí)現(xiàn):借:壞賬準(zhǔn)備 330000貸:信用減值損失 330000
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2024 01/12 13:08
是23年末應(yīng)計(jì)提33萬(wàn) 直接沖回個(gè)差額行嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 13:11
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
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2024 01/12 13:19
那就是 借:壞賬準(zhǔn)備33 貸:信用減值損失33 這樣嗎?
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2024 01/12 13:24
寫(xiě)我上面給你的分錄
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2024 01/12 13:27
看不懂你上面的分錄 需要把期初全都沖了 然后在重新計(jì)提33萬(wàn)嗎
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2024 01/12 13:28
是的
我是這樣做的
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2024 01/12 13:29
直接沖回26萬(wàn)不行嗎
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2024 01/12 13:30
同學(xué)你好
這個(gè)也可以的哦
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