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老師好,應(yīng)收壞賬分錄是怎么做呢?做管理費(fèi)用嗎?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/12 17:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你是說(shuō)要計(jì)提壞賬嗎
2024 01/12 17:23
84784982
2024 01/12 17:24
是收不回的應(yīng)收作為壞賬處理掉
宋生老師
2024 01/12 17:25
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備? 2、對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng),按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后作為壞賬處理,轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項(xiàng), 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款等?
84784982
2024 01/12 17:26
哦,我們沒(méi)有計(jì)提,那直接做信用減值損失?
宋生老師
2024 01/12 17:26
你好,可以的,可以這樣,但是不太規(guī)范。最終是一樣的。
84784982
2024 01/12 17:27
哦好的,謝謝!
宋生老師
2024 01/12 17:32
你好,不用客氣的了。
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