問題已解決
老師,我們是一家商貿(mào)公司,第一張圖片是7月未開票收入申報的增值稅的賬務(wù)處理,第二張圖片是12月開的未開票收入的部分發(fā)票部分,但是增值稅在7月已繳納,12月這次的銷項稅額該怎么處理呢
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您好,這個您要確認(rèn)哪些是已交過稅的,我們有簡單處理方法,也是商貿(mào)企業(yè),每月確認(rèn)未開票收入交稅,下月開把這個分錄紅沖,再統(tǒng)計截止月末的未開票收入是多少,開票的按開票數(shù)報稅,未開票的是本月正減紅總部分,每月滾動計提和沖回
2024 01/12 20:28
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2024 01/12 20:29
都已經(jīng)繳過稅的,我就是12月的銷項不曉得該怎樣處理
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2024 01/12 20:30
可是,我們7月只對增值稅部分賬務(wù)處理了的,沒有確認(rèn)收入和成本
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 20:31
您好,您的意思,圖1和圖2的增值稅是重復(fù)的呀,那不要在賬里重復(fù)記嘛,要不增值稅收入和賬上核對不上的
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 20:45
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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2024 01/12 20:58
對,就是這個意思
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2024 01/12 20:59
想問下增值稅銷項部分怎么處理
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 22:30
您好,圖1交過稅的部分,做個紅沖分錄就對了
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