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小規(guī)模計(jì)提增值稅 應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交增值稅。

84784984| 提問時(shí)間:2024 01/14 14:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 計(jì)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了
2024 01/14 14:40
84784984
2024 01/14 14:42
我之前錯(cuò)誤用了未交增值稅這個(gè)科目,現(xiàn)在該怎樣處理
劉艷紅老師
2024 01/14 15:05
沒事呀,前面已經(jīng)交了, 你再新增個(gè)就可以了
84784984
2024 01/14 15:05
哦哦,好的
劉艷紅老師
2024 01/14 15:06
是的, 是的, 就是這樣的
84784984
2024 01/14 15:16
借:庫(kù)存現(xiàn)金。 貸其他應(yīng)付款可以這樣做吧
劉艷紅老師
2024 01/14 15:19
這個(gè)是做的哪方面的分錄
84784984
2024 01/14 15:22
就是之前有款項(xiàng)本來(lái)應(yīng)該是做其他應(yīng)付款,但是做成了現(xiàn)金付了
84784984
2024 01/14 15:23
現(xiàn)在導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金貸方余額
劉艷紅老師
2024 01/14 15:24
你這個(gè)是調(diào)賬的,是吧,
84784984
2024 01/14 15:27
這個(gè)就是我之前繳稅是用個(gè)人的銀行卡付的,然后我就做成了庫(kù)存現(xiàn)金。
劉艷紅老師
2024 01/14 15:28
可以的, 如果是調(diào)賬,是沒有問題的
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